Informe de Control Interno Contable a 31 de Diciembre del 2025
Categoría: Control interno vigencia 2026
Informe de Auditoria Interna- Objetivo: Seguimiento y Evaluación Ejecución Plan de Acción en Salud Pública- PAS, Vigencia 2025.
Informe de Auditoria Interna- Objetivo: Seguimiento y Evaluación Ejecución Plan de Acción en Salud Pública- PAS, Vigencia 2025.
Informe de Auditoria Interna- Objetivo: Realizar seguimiento, verificación y evaluación al proceso en el gasto público, en la ESE Hospital Regional Centro, durante el cuarto trimestre del 2025.
Informe de Auditoria Interna- Objetivo: Realizar seguimiento, verificación y evaluación al proceso en el gasto público, en la ESE Hospital Regional Centro, durante el cuarto trimestre del 2025.
Acta de Reunión: Socialización y aprobación del programa y plan anual de auditorias vigencia 2026, por el comité institucional de coordinación de control interno.
Acta de Reunión: Socialiización y aprobación del programa y plan anual de auditorias vigencia 2026, por el comité institucional de coordinación de control interno.
Programa y Plan Anual de Auditoria, Vigencia Fiscal 2026.
Programa y Plan Anual de Auditoria, Vigencia Fiscal 2026.
Evaluación Sistema de Control Interno a 31 de Diciembre del año 2025 de la ESE Hospital Regional Centro.
Evaluacióon Sistema de Control Interno a 31 de Diciembre del año 2025 de la ESE Hospital Regional Centro. Evaluacióon Sistema de Control Interno a 31 de Diciembre del año 2025 de la ESE Hospital Regional Centro. Excel
